合规的呀,就那样操作
老师,您好。我们公司是一般纳税人,批发零售行业的,购进商品对方不开发票,可以用收据和银行回单入账吗?
晶都商场为増值税一般纳税人,2020年1月发生下列业务:①从小规模生产企业购商品,得增值税专用发票,注明销售额800000元;商场从农场购进水果,开具收购凭证上注明价款45600元;从一般纳税人企业购进商品得增值税专用发票,注明价款180000元。②销售货物取得不含税销售收入1750000元,其中大米95000,鸭蛋102000,食用植物油120200,水果90000,图书90500元,化妆品130000元,其余为其他商品。③商场为庆祝节日,将经销的家电免费发给员工。家电的购进成本120000元,零售价150000元;向某福利院赠童装,购进成本10000元,零售价15000元。要求:(1)根据①算该商场购进所有商品和新鲜水果可抵扣的增值税进项税额。(2)根据②算该商场直接收款方式销售货物的增值税销项税额。(3)根据③算该商场将经销的家电发给职工的行为应处理的进项税额转出。
老师,你好。我在物业公司上班,老板有两个公司,一个是一般纳税人,电力局给开进项发票,也给商场商户开发票,水电费的,还有小区的业主交水电费,还有一个小规模纳税人,我想把物业费分离到小规模纳税人,然后工资也让小规模纳税人公司发出去。一般纳税人开给居民开暖气费是零税率,也是烧电的,电费和取暖费的收入主要给一般纳税人公司,还有好多无票收入的电费,两个人的工资,这样分配合理吗?也没有亏损,适量交税。
老师,你好,我们公司有食品加工企业一般纳税人,入驻商场,零售行业,商场开房租、水电发票,做账合规吗!
晶都百货商场为增值税般纳税人,2020年1月份发生下列涉及增值税的相关业务:(1)从小规模生产企业购进商品一批,取得增值税专用发票,注明销售额为800000元;商场超市从某农场购进新鲜水果,开具收购凭证上注明价款45600元;从增值税一般纳税人企业购进商品取得增值税专用发票,注明价款180000元。(2)销售货物取得不含税销售收入1750000元,其中大米95000元,鸭蛋102000元,食用植物油120200元,新鲜水果90000元,图书资料90500元,化妆品130000元,其余为其他商品。(提示:大米属于粮食,鸭蛋、新鲜水果属于农产品)(3)商场为庆祝“五一”国际劳动节,将经销的小家电免费发给员工。小家电的购进成本共计120000元,零售价共计150000元;向某福利院赠送童装一批,购进成本为10000元,零售价为15000元。(4)商场品牌区受托代销(符合税法规定条件)服装,实现本月代销零售收入900000元。
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
老师,发现24年12月的财报数据错了,上传电子税务局财报的营业收入是64487.13,净利润-4799.1,这个数据是错的,更正过后正确的营业收入是58000,净利润是-10000多,小规模免税,营业税和季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?当时做错的原因红冲发票分录入反了,导致营业收入增加利润增加
老师,你好,请问除了电子税务局可以报税,还有其他渠道?
老师,固定资产一次性折旧会计上和税务上应该怎么处理呢
工商年报的通信地址是填企业实际经营地址还是电子税局上面的注册地址,两者地址不一样,工商申报有影响吗
老师,收到股东借款放短期借款不合适吧
老师工商年报里保险缴费在哪里查呀
有好几个店,
现在食品加工厂没有发票,而是商场的发票蛮多的。
这个按实际的业务开票哈,不能只开给一家
零售,每单金额不多
只能做些未开票收入,有一个商场,不开房租发票,而是扣点后,让我们开销售发票他们,这家有个商场,基本上都够了。这是本地的,还有外地的,
按真实的交易开票和做账就是