你好,需要查明差异的原因,然后做相应的调整处理
老师,我想问一下,存货,库存商品进销存。有一部分存货领用上用作了研发新产品的实验。那领用的原材料该如何处理?
老师您好,我公司之前是代理记账,多结转原材料进成本,造成原材料账上与实际库存相差较大,如何处理呢
老师您好,代理记账做的账入库时有时入库存商品,有时入原材料,结转的时候也不一致,导致2021年还有100多万的库存商品和原材料,实际已没有的,我现在怎样把它搞平呢?[流泪]
老师们好,有个问题想咨询一下,在生产上,领用原材料领用多了,实际生产又没有用那么多,造成原材料实际库存大于账面,这个要怎么处理?不能做盘盈处理!
老师,我想问下账上原材料和库存商品与实际相差80多万,该怎么处理啊。
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
当年发生发生的缴纳的以前年度的滞纳金,所得税汇算时填列在哪个位置
老师,请问附图的分录对吗?
前期一直作为固定资产的,其实是商品,跨年后期调整完固定资产为库存商品,累计折旧部分转入以前年度损益调整,部分冲减当年折旧,,卡片如何调整
固定资产累计折旧需要设置二级科目精确到具体物品吗?还是弄一个表格
老师您好!企业是做销售家用油漆的,现在不是有国家补贴吗,但国补开票要求按面积开,这个怎么核算成本
老师,有很多张发票一笔付款了,每张发票可以分开做账吗?
老师,公司里把购进的车卖出去,只显示二手车交易发票,我公司还要开票出去吗?要缴纳增值税吗
老师,我是一家做建筑设计的公司,2024年跟A公司签订了8万的合同,但是2025年A公司才把发票开给我,开的发票是工程设计服务发票,那我把这张发票入帐入到24年的帐里的话,账务处理要怎么写?
老师,请问 增值税税额转出怎么不是按照13%转呢