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郭老师,以下问题请教下, 1、公司买的工作服给管理人员和销售人员,入什么科目合适? 2、现在普票政策没出文件,开普票按3%开,分录借:应收账款-某公司5000元 贷:主营业务收入4854.37 应交税费-应交增值税145.63,到时如果出普票免税政策,那么账务怎么处理?

2023-01-05 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 11:16

1管理费用福利费和销售费用福利费。

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:16

可以的,账务处理不用修改的,你把这个应交税费,应交增值税再结转到营业外收入里面去就行。

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快账用户4077 追问 2023-01-05 11:26

老师,我6月份公司买的夏天工作服我都做到管理费用-办公费里了,这个可有影响?现在冬季的工作服我在分别做到管理费用和销售费用跟之前的可有影响?

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:32

买多地库乐所得税的。

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:32

那你们单位多抵扣了所得税的。

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快账用户4077 追问 2023-01-05 11:37

6月份夏天工作服金额1893元,多抵扣可有影响?

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:38

如果是专票的话,这个不光不允许抵扣增值税,而且抵扣所得税的时候,它有限额福利费按工资的14%抵扣所得税,你看一下你的福利费超过标准了吗?

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快账用户4077 追问 2023-01-05 11:44

是普票,我们是小规模纳税人,福利费没超,但是6月份已经申报了再改分录可以吗?

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:49

你好,可以修改也可以不用修改的,你现在做福利费就行。

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:49

福利费没有超标的,这个不影响。

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快账用户4077 追问 2023-01-05 11:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-05 11:55

不用客气,工作愉快。

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1管理费用福利费和销售费用福利费。
2023-01-05
客户用你的名义去融资。那就相当于客服,他本身自己是没有设备的,他就用你公司的设备去融资,开票也是你公司开,名义上的业务发生是你公司和那个租赁人对吧。
2021-09-08
你好,同学 母公司需要补一笔进项税暂估 借应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款子公司6000 合并抵消,分两个 第一抵消内部交易 借主营业务收入100000 贷研发支出费用化100000 第二个内部往来 借应付账款106000 贷应收账款106000
2023-12-30
你们租赁出去确认了收入,这个分摊的时候,这个管理费用房屋租金1250,就应该改成主营业务成本房屋租金1250。
2023-03-02
同学你好 按照梯二种来做就行了 普票的话不用作进项税,直接全额计入库存商品里
2020-11-04
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