你好; 1. 那你就按照扣除返利后的金额来做成本即可;
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
那这样我的成本就结转的少了,利润岂不是虚增了?
你好; 你 正常对方要按全额开票给你; 返利 你开票给对方 这样来处理的; 现在是对方票扣了。 那么你 就按照 扣除后的金额做成本
是,我知道,但是我卖给客户车的时候是按照正常价格入账的,那这样利润就是虚增了吧?
你好; 是的;到时你利润就会高
那我应该怎么做才能体现正常的利润?
你好; 最好是跟对方协商 ; 对方全额开; 你开红字发票给对方 开返利金额