你好,到这里就不用做了,没有需要交的。
老师你好,我这个月的进项大于销项,那我月末做分录 借应交税费 进项税额转出 545.1 借转出未交增值税 45849.23 贷应交进项税 46394.33 借应交税费未交增值税 45849.23 贷应交费税 转出未交45849.23
老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
2021年新准则下,1、结转进项税额, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额, 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 销项税大于进项税的前期下,这2个分录还用做 么????还是可以不结转销项税的和进项税额?
请问一下,月末进行增值税结转,进项大于销项,分录是借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——转出未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(进项税额)的分录吗?
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
公司去年的账已经封账了,想补去年10.11.12的个税申报是个人去还是公司去税务大厅办理
您好老师我们公司是自助洗车买的塑料格栅计入费用还是成本,分录怎么写
老师,请教下呢?就是我们公司有个外来单位对我们进行投资,投资款打入公司公账,这个投资款是用于买材料用,但是现在钱打入公账了,老板就直接把钱用于归还借款,还到他个人账户上了,还有就是,他不属于股权投资,利润还是要分的,这种我怎么来摆账呢?是走应付账款还是其他应付款呢?
老师你好,请问一下,我们其他应收款开始是借方的,后面到我们欠对方钱了,变负数了,那该怎样记账啊
个体户经营所得收入是含税金额吗?
是不是就只需要交25.49?这个是超了30万,几乎都是免税,只有25.49是开的1税率,是不是就只需要交25.49?
老师,您好,劳务费是去年发生的,去年支付的,去年也申报了,今年才补开的劳务费发票,这样可以吗
超市的电脑桌验钞机打印机,金额都不大,还记入固定资产吗?固定资产的最低是多少钱?请老师指教!
老师,第一季度盈利交企业所得税了第四季度发现全年亏损了,是不是第四季度报完税,应该把之前交的所得税退回来
跟个体户合作,是老板个人名字代开的老吴发票,涉及代扣代缴个税吗?
可是科目就会挂着应交税费-未交增值税4465,不用结转吗?
你好,那你留底在哪个科目里面的?