同学你好 调节后应该一致呀
您好,请问因为上错账(财务账多付款)导致银行调节表 企业银行存款日记账余额 余额变小。调节后余额为负数。这个怎么处理
老师,账上金额与实际金额不一致时,是不是要编制银行存款余额调节表
什么情况下要做银行余额调节表,是不是账上余额与银行余额不一致时候才做的?
老师你好,我想咨询下串户的银行存款余额调节表怎么编制呢
你好、老师、我想问一下、银行余额调节表中余额与调节后的余额不一致怎么处理啊?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
我知道应该一致、我想问的是不一致 怎么处理?没明白我的问题么
同学你好 不一致就看哪个不对