咨询
Q

老师,我12月的账还没做,12月底开了一张正数发票,1月初又开了一张红字发票,然而我现在不想入这二份发票的账,可以吗

2023-01-04 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 17:27

不可以的,都跨月了,必须要做账

头像
快账用户4771 追问 2023-01-05 16:35

那是得先按错的那张发票先确认收入?然后下个月再红冲,然后再确认正确的发票收入?

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 16:41

是的,就是那样处理的

头像
快账用户4771 追问 2023-01-05 16:41

好的,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2023-01-05 16:47

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不可以的,都跨月了,必须要做账
2023-01-04
您好,贷银行存款,贷以前年度损益调整(红字)应交税费应交增值税(红字)
2021-01-17
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
是的,12月份这张发票是正常做销售。1月的账就凭这信息表做红冲分录
2023-01-14
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×