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老师,增值税附表四,填写的本期发生额,本月进项大于销项,现代服务是不能抵减10%了吗?

2023-01-04 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 16:13

你好,因为咱这个月不能缴纳增值税,所以就不能涉及到加计抵减,。

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快账用户5829 追问 2023-01-04 16:17

那表四还需要填写吗?

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齐红老师 解答 2023-01-04 16:23

你好,表4的话,如果以前没有数据,咱这次就不用填写了。

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快账用户5829 追问 2023-01-04 16:24

以前都是填写的,这次填写了会留到下月继续抵减吗?

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齐红老师 解答 2023-01-04 16:24

你好,那这次咱也填写,可以留着以后继续用的。

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快账用户5829 追问 2023-01-04 16:26

老师,这样写没问题吧?

老师,这样写没问题吧?
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齐红老师 解答 2023-01-04 16:34

你好同学,可以了,没问题。

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你好,因为咱这个月不能缴纳增值税,所以就不能涉及到加计抵减,。
2023-01-04
你好,对的是的。需要抵扣的,在实际抵扣金额里面也得填写。
2021-11-17
没有实际抵减,主表不会体现 的
2021-05-13
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
你好,实际抵减部分应该是0,因为你本期不缴纳税金
2020-10-12
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