你好; 是的; 找税务局给你变化征收方式即可
老师,请问我们公司i是小规模公司,今年企业所得税是核定征收的,但是我们一般是开票之后过段时间才会收到款,如果明年核定不了就变成查账征收了,这样就得需要成本票了,那我今年开票,明年收到款,我还需要提供成本票吗?
老师,我们劳务公司将工程分包给四个班组,分别把款发给他们四个人,他们发工资给农民工,班组去成立个体工商户,准备申请核定征收方式,少交税,我们这边昨天接到通知,税务那边又不让核定征收,要求查账征收,导致班组这边个税(经营所得)就比较高,他们无法取得对应的成本费用,请问老师目前还有其他方式可以节税吗?
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
比如说某个人派遣工工资19000,人力资源公司收费金额为1000元,总计就是20000元。现在这个人力资源公司是小规模纳税人,如果全额开普票的话就是19801.98+198.02=20000,月不超15万的情况下增值税不是不用交么。如果差额开票的话就是19000全部开普票,收费的1000开专票990.09+9.91,就是交9.91的增值税。那为什么还要选择差额征税呢,还是说这种公司的性质就决定了他只能选择差额征税这种方式?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师,啤酒消费税划分甲类`乙类,标准是3000吨,是指月生产、年生产量还是指机器设备产能?
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24年的印花税,现在税务提醒需要申报,该怎么操作,需要修改报表吗
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老师这个能抵扣进项吗,进项税是多少
老师我这边企业在1月份购置了一部车,然后那个车辆购置税是要怎么来做账呢 是不是 借 固定资产 贷 应交税费—应交车辆购置税 缴纳时 借 应交税费—应交车辆购置税 贷 银行还存款
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老师好!请教下登记丁字帐时,应交税费是把所有要交的税都登记在这里?比如个所税增值税?还是需要 把每个再单独登记,谢谢
意思不用去工商变更为公司性质吗
你好; 税务局变更即可