你好,是的,是这样的
老师,应付账款贷方负数就是借方对吧,意思是预付给客户的钱对吧
老师,有个客户既是客户又是供应商,现在预收有余额,应付有余额,能对冲吗?例如预收客户A6万,应付客户10万,那对冲后,是哪个科目 ,应付16万?
收到不同期间的租金,可以先挂其他应付款吗?还是挂预收账款呢,其他应付款的对象也有是客户吧。我分不清其他应付款和预收账款
老师好,应收账款对应的是客户是吧,预付账款应付账款,对应的是供应商对吧 谢谢
老师,应收预收对客户的是吧,应付预付账款是对供应商的是吧?
老师您好,请问2025年小规模纳税人开票额度是多少,如果当月开了专票与普票,请问怎么交税
增值税 和所得税 都是根据利润表填写是吗?
录凭证的时候发现应收账款2级科目的公司名称之前写错了。然后现在要修改的话,我是直接把余额一次性直接转到新的名称里面,还是要把之前的分录红冲之后再修改?
请问一下老师,多选题第3题D选项 个体工商户属于非法人组织为什么是错误项呀 个体工商户属于什么呀
企业招聘退役军人有哪些税收优惠?
我们公司把业务承包给个体工商户、我们是一般纳税人,个体可以开增值税专票吗,怎么判断对方能开什么票,
请问现金发放了开工红包、需要准备哪些资料备查嘞?
纳税人自行申报的全部未扣除之前的征税销售额 老师您好,可以请您针对这个,举个例子吗。。
老师,网上销售食品邮寄的快递费,快递公司给开运输发票可以吗
餐饮类的加计扣除注册原文麻烦发一下
是不是说,比如供应商给我们货了,没给发票,我们也没给钱,就是暂估入库,借库存商品-暂估贷应付账款对吧?发票到了,就是,冲之前的暂估的分录,然后,借库存商品,借应交税费应交增值税,贷应付账款,等打款了就是借应付账款贷银行存款对吗?
你好,是的,是这样的
也就是说这个应付预付就是在没有给钱的时候的过渡科目对吗
你好 应付,是购进了还没有付款 预付,是还没有购进就提前付款了
如果发票到了,钱也当时正好打了,就是借库存商品贷银行存款了,对吗?就没有过渡科目了
你好,是的,是这样的
但是,我们没有库存商品,直接拉过来就卖了,或者从自己基地里拉了就卖出去了,不用库存商品这个科目了,直接主营业务成本可以吗
你好,不可以,需要通过 库存商品 科目过渡一下才是的
直接从基地拉给客户了,或者直接从供应商那里拉给客户了呀
你好,你如果直接主营业务成本,如果还没有销售(假如还在运输途中),就计入了这个科目,显然是不对的啊
你说的啥意思没懂老师
你好,我的意思就是需要通过 库存商品 科目过渡一下 而不应当购进的时候就直接计入 主营业务成本
问题是,我们基本上拉了货一个多小时就送过去了
你好,基本上拉了货一个多小时就送过去了,也需要通过 库存商品 才是的
那这个库存商品什么时候做,从自己基地拉出来的时候,供应商开发票进来的时候,还是有收入的时候做
你好,购进的时候,计入库存商品。 销售到客户手上确认收入的时候,结转到 主营业务成本
那这个库存商品是先暂估然后开进来发票,重新确认库存商品,确认收入的时候再结转到主营业务成本对吧
你好,是的,是这样的