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老师,应收预收对客户的是吧,应付预付账款是对供应商的是吧?

2023-01-03 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 11:24

你好,是的,是这样的

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:27

是不是说,比如供应商给我们货了,没给发票,我们也没给钱,就是暂估入库,借库存商品-暂估贷应付账款对吧?发票到了,就是,冲之前的暂估的分录,然后,借库存商品,借应交税费应交增值税,贷应付账款,等打款了就是借应付账款贷银行存款对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:28

你好,是的,是这样的

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:28

也就是说这个应付预付就是在没有给钱的时候的过渡科目对吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:29

你好 应付,是购进了还没有付款 预付,是还没有购进就提前付款了

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:29

如果发票到了,钱也当时正好打了,就是借库存商品贷银行存款了,对吗?就没有过渡科目了

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:29

你好,是的,是这样的

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:32

但是,我们没有库存商品,直接拉过来就卖了,或者从自己基地里拉了就卖出去了,不用库存商品这个科目了,直接主营业务成本可以吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:32

你好,不可以,需要通过  库存商品  科目过渡一下才是的 

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:35

直接从基地拉给客户了,或者直接从供应商那里拉给客户了呀

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:36

你好,你如果直接主营业务成本,如果还没有销售(假如还在运输途中),就计入了这个科目,显然是不对的啊 

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:40

你说的啥意思没懂老师

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:41

你好,我的意思就是需要通过  库存商品  科目过渡一下 而不应当购进的时候就直接计入 主营业务成本

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:50

问题是,我们基本上拉了货一个多小时就送过去了

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:50

你好,基本上拉了货一个多小时就送过去了,也需要通过  库存商品   才是的 

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快账用户7816 追问 2023-01-03 11:58

那这个库存商品什么时候做,从自己基地拉出来的时候,供应商开发票进来的时候,还是有收入的时候做

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:59

你好,购进的时候,计入库存商品。 销售到客户手上确认收入的时候,结转到 主营业务成本

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快账用户7816 追问 2023-01-03 12:02

那这个库存商品是先暂估然后开进来发票,重新确认库存商品,确认收入的时候再结转到主营业务成本对吧

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齐红老师 解答 2023-01-03 12:02

你好,是的,是这样的

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你好,是的,是这样的
2023-01-03
对的是的,是这么做的。
2022-03-16
预收对应客户,预付对应供应商
2023-03-18
你好,是的,同学的理解是正确的。
2021-01-10
您好,对的,是这么理解的
2024-05-14
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