您好!可以的,可以对冲
老师,有个客户既是客户又是供应商,现在预收有余额,应付有余额,能对冲吗?例如预收客户A6万,应付客户10万,那对冲后,是哪个科目 ,应付16万?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
老师,我们跟客户有双向业务,对方既是供应商又是客户,我可以挂在一个科目吗,比如只挂应付,付款的时候可以把应收的款项扣除后,给对方支付吗
老师,有一家公司,又是供应商,又是客户的。我年底可以把预付,预收账款对冲嘛?
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
那如果应收有余额5万,预付这个人也有18万,对冲后是用哪个科目?
你好!你这2个可以不用冲啊 要冲入到应收也可以,预付也可以。
那应收和预付也不可以对冲吧
你好!可以的啊。只是对于你们来说都是可以收回的部分
那应收和预付对冲后,用哪个科目?
你好!都可以的。看你企业自己选择