你好 ;《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 ;到时看你地方是否需要申请留底抵欠的
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师好,上期进项税额留抵税额,本期需要抵扣,如何填增值税申报表?填哪个表?
老师,增值税留抵抵欠后,申报上自动填上数字了,主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢
老师,增值税留抵抵欠的金额填在申报表哪行呢?
一般纳税人开设多个公司有什么好处及坏处
老师,24年8月、9月的发票在25年2月才取到,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,那可以在25年扣除吗?26年年做25年的汇算清缴时会要求调增吗?
本月购买的设备已经收到,钱也付了,但是发票只开了一半的金额,还有一半的金额下个月才开,那我怎么做账,那是不是不能本月直接进固定资产?
请问老师。哪些财务报表项目会有低估风险
请问老师,24年8月、9月的发票入在了25年第一季度,金额挺大的,可以在税前扣除吗?如果不可以税前扣除的话该怎么办?
假如公司2025年想当高新技术企业。需要提供2024、2023、2022年的数据吗?高企认定。谢谢你了
老师你好,我们有个专项资金,要分几个板块这二级我怎么设呢
我想问一下,高新技术企业火炬网申报依据审计给的审计资料填报相关财务数据吗?必须审计先出了审计数据,才能申报火炬网吗?谢谢你了
老师你好,请问承兑背书怎么弄
请问,残保金的人数取数问题,农民工的人数,比如(农民工只做了两三个月就走的)要算进去吗?季节性用工在计算残保金人数时怎么折算人数?人数的确定是按个税系统的人数取数吗?
老师,我们做过留抵抵欠了,现在申报表主表上的抵欠金额没有去掉,应该填在哪一行呢?
你好; 你们原来留底进项税是在你们之前留底 13栏次里面挂着的; 到时你申报后 你 应交税费金额会显示你应交金额; 你申请了 留底抵欠后; 会自动抵减的; 你账上做分录体现即可
老师,申报表上没有自动抵减呢
你好;没有自动抵减; 是不是因为你没有申请留底抵欠; 税务局没有允许; 就没法抵减的
老师,我申请过了,主表也显示了进项转出,但最后的期末未缴税额还是那么多,把留抵抵欠的金额填在30行,最后的金额是对的,但我不知道填30行对不对呢
你好; 30栏次不写 ; 看下我写的: 比如 纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。
老师,那应该填第31行吗?
你好; 是的; 按照我上面说的去写; 你在看看是不是抵减了
是的,抵减了,谢谢老师
不客气的; 抵减了就好; 不客气的; 满意请给予评价