您好,这个是免征企业所得税的
居民企业之间的分红免交企业所得税吗?
企业和企业之间分红 免分红税 对吗 那收到分红的这个公司免企业所得税吗
请问,企业之间收到分红用缴企业所得税吗?
老师,请问公司与公司之间的分红收入需要缴纳企业所得税吗?
请问 企业从企业那里收到的分红收入要交企业所得税吗?
公司做贷款要把负载调少点怎么调
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
如果是投资其他的居民企业是免征企业所得税的
好的,老师,请问,我们公司要上市,合作的中介机构,比如倦商,审计,他们报销的火车票,餐费还有住宿费,进项税能抵扣吗?
这些作为招待费用,进项税额不能抵扣
要是进差旅费可以吗?或者管理费用设的审计费呢?
这个自己员工的和审计费的可以抵扣的
就是进管理费用审计费是可以抵扣的对吧?
对,这个审计费可以抵扣进项税额
前提开的是专用发票
还有,老师,卖废品这个收入要交赠增值税吗?几个点的?
是的按照你们销售一样交13%的增值税