咨询
Q

30号给客户开票100.8元,31号客户回款100元 但是是先开票先回款,销售等后续拿货了再从100里扣,应该如何记账

2023-01-01 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 23:54

学员你好,分录如下 借*应收账款 贷*应交税费-增值税-销项税额100.8*税率/(1+税率) 借*银行存款100 贷*合同负债 应收账款 发货借*合同负债应收账款等 贷*主营业务收入同时结转成本

头像
快账用户9833 追问 2023-01-02 08:48

主要是有8毛差额不知道应该怎么记 另外是小规模公司

头像
齐红老师 解答 2023-01-02 08:51

差额收不回来计入营业外支出就行

头像
快账用户9833 追问 2023-01-02 09:01

是在回款的时候计入营业外支出么? 因为后期还需要从预回款金额中减去实际销售的金额 能不能把预回款和后续销售扣减的分录写详细些

头像
齐红老师 解答 2023-01-02 09:04

这个得确定收不回来写个说明走领导签字才可以处理,和后期的分录无关 预回款 借*银行存款100 贷*合同负债 发货借*合同负债应收账款等 贷*主营业务收入同时结转成本

头像
快账用户9833 追问 2023-01-02 09:07

预回款时 借*银行存款100 贷*合同负债 (这个金额写多少也是100么?)

头像
齐红老师 解答 2023-01-02 09:08

收到多少写多少的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员你好,分录如下 借*应收账款 贷*应交税费-增值税-销项税额100.8*税率/(1+税率) 借*银行存款100 贷*合同负债 应收账款 发货借*合同负债应收账款等 贷*主营业务收入同时结转成本
2023-01-01
你好,你们有三方的转款协议吗?或者是代收款协议。因为你这个业务三流是不一致的,你们是按120元确认商品收入20元,取得发票确认你们的销售费用
2023-02-08
会计分录没有问题,你们因为仓储费多付的税费对应的就是增值税税率差
2024-07-17
你好,收到货款计入预收账款,等拉走以后再确认收入成本,收钱的时候本身是没有盈亏的。
2022-05-28
借,应收账款56.5 贷,主营业务收入50 应交税费,增值税6.5
2022-10-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×