您好,按“无代价抵偿”方式报关,提交相关单证 单证:原出口报关单:证明之前出口的产品信息。售后协议或证明:说明产品损坏情况及免费替换的原因。发票:注明“无代价抵偿”或“免费替换”,金额为0。装箱单:列明替换产品的详细信息 分录:借:销售费用——售后服务费 贷:营业外收入 上面采购商免费提供产品,且公司未支付费用
我想问下,因客户要先检测产品,我们销售就直接把30个产品寄到国外客户手里了,且运费未开发票,但这30个没有走报关流程,后面出的大批量货是走了报关流程了,客户全额付款到我们对公的美金账户,那这30个对公收款了,但是没有报关,这要怎么处理呀?
之前替国外客户代购产品,有收到境外汇款,也支付给国内卖家,后来由因为报关资质出了问题,我们没做成报关后续业务,人家就找别人给做了出口,之前收付的也就一直挂着了,老师好,这种情况要怎么处理呢
老师,我们是外贸公司,现在遇到这样一个问题,我们有个客户打50台产品的预售款50%,美元收汇的。现在只出口了11 台,这11台车也退税了,后来客户说后面订单取消订单了,叫我们把款打给另外供货商(国内的)……款打了,税也退了?现在要怎么办?
请问:我们公司是销售海鲜水产品的,有的商品原产地是国外,报关单也是注明国外的,但进项票是没注明产地的,现在客户要求开票加上原产国的名字,我们开票系统里原来的名字是没有的,那我再增加多一个有原产国名字的可以吗?就是比如青口,我再加一个新西兰青口行不行?就是税务方面有没什么问题
请问老师,就是我们公司从a供应商那购买产品成本100元。 我们又把产品销售给了b客户,销售金额120元。 b客户又在我们公司提供的抖音平台上销售他从我们这买来的产品。 b客户销售产品后的销售款150元。这个150元也会通过抖音平台打入我们公司公户上。 因为是借用的我们抖音账号销售的,所以我们会在收取b客户销售金额150元的5%服务费。再把剩下的转给b客户。请问我们扣除的5%服务费,这个要怎么做账。
老师。请问一下年工资12万是不是不需要交个税啊?假如每个月申报5000工资,然后就是6万。年终奖发6万,再填专项附加扣除,是不是就不需要交税了了?我也不年12万具体是怎么算的?
取得非关联方80%的股权,另支付的审计费计入哪个科目
老师,公司购买的包装产品的纸箱(好多规格的纸箱)计入原材料还是制造费用?
电子表怎么画平面图,再分析流转率呢
人力资源服务不含职业中介和劳务派遣给求职者要电话从而获得他的手机号联系工作合法吗?
老师,若没有做研发费用归集,那是不是就不能认定高新了?
请问一下,代理记账公司代理许可证每年需要年审吗
你好!老师 请问餐饮行业一般纳税人,需要交有印花税吗?
老师第六题答案没有解析只有答案 他选的bd可是c净现值也是大于0的
老师,我们公司的办税员离职前把所有的会计资料全部销毁了,纸质的,电子账套的,现在公司成立到现在一点财务资料都没有了,如果后期税务局查到是法人的责任吗?那那也不是法人要求销毁的啊?那这个怎么搞?
那这笔报关单这样报关后,还要做勾选抵扣吗
您好,不勾选的,因为不涉及对价和进项税嘛
好的,谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~