你好!你出口的11台做了退税,剩余的没有是吧?
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,请教个问题,我们业务接了一个新客户,新客户第一次下单金额没超过1万美金,然后现在出货是跟客户另一个供应商一起拼柜报关,货代那边只能写一个公司的名字,客户的另一个供应商金额大,货代肯定是写另外一个供应商的名字出口报关,那这样我们这边怎样处理呢,没有报关单,又会收到外汇款
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们是外贸公司,现在遇到这样一个问题,我们有个客户打50台产品的预售款50%,美元收汇的。现在只出口了11 台,客户就取消订单了,叫我们把款打给另外供货商(国内的)……款打了,税也退了?现在要怎么办?
⑤4日,从海天公司购进甲材料5000千克,收到的增值税专用发票注明价款110000元,增值税进项税额14300元,材料已验收入库。另以银行存款支付运费12月12000元,增值税税额180元。余款尚未结清。(5分)
练习题2:1、发生如下经济业务(暂不考虑增值税):(1)20X5年8月15日从股票市场购入N公司发行的股票40000股,作为交易性金融资产进行管理,成交价为每股6元。支付交易费用300元,款项以存入证券公司的投资款支付;(2)20X5年9月15日N公司宣告发放股利:每10股派发现金股利3元和股票股利3股。10月15日收到现金股利和股票股利;(3)20X5年10月16日丙企业出售N公司股票25000股,成交价为每股7元,支付交易费用400元;(4)20X5年12月31日丙企业持有的N公司股票当日收盘价为5元;(5)20X6年1月10日丙企业出售所持有的其余全部N公司股票,实际收到款项108000元。要求:根据上述资料(1)编制20X5年8月15日丙企业股票投资的会计分录;(2)编制20X5年9月15日宣告发放股利和10月15日收到股利的会计分录;(3)编制20X5年10月16日丙企业出售股票的会计分录;(4)编制20X5年12月31日确认公允价值变动的会计分录;(5)编制20X6年1月10日丙企业出售股票的会计分录。
结转上月固定资产毁损净损失4000元
②1日,从银行借入分期付息、到期还本的借款1000000元用于公司房屋扩建,期限为2年,年利率为6%。
本单位为小规模,前三季度盈利,上缴企业所得税40000,最后一季度亏损,全年计算实际应交20000,多上交了20000,我打算先冲回,借:企业所得税-20000,贷:应交税费-应交所得税,那明年5月汇算清缴收到退税时如何做账?借:银行存款20000,贷:应交税费-应交所得税,还需要其他结转么?
略四、计算题1、中国公民王某是国内甲公司工程师。2023年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元、住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生子,其父母均已年满60周岁;王某与其妻子生育一个小孩,正在读小学一年级;王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费用。要求:(1)计算王某全年综合所得应纳的个人所得税(2)计算王某的其他所得应纳的个人所得税。
在资产负债表中的应交税费余额是科目汇总表中应交税费的借方加贷方吗还是借方减去贷方
您好,我们是施工单位,老板请了个阿姨买菜做饭给员工吃,老板直接跟阿姨谈好了每月给1万块钱(包含买菜加阿姨的工资),钱是公司打给阿姨,请问这笔支出是需要阿姨去税务局代开发票给公司吗
签约,测量,设计,施工,监理,验收和管理支持分别属于什么作业类型
居民个人获得稿酬所得收入如何计算个人所得税
剩余没有
老师,这个要怎么处理,还有要是剩余也退了,又要怎么处理?
你好!是的出口11台退税也是11台,签三方协议转到指定单位就可以,如果都申请了需要吧税退回去
老师,三方协议要怎么签?
你好!按真实原因写就可以,大体意思就是因为合同终止剩余款按购买方指定单位转账
老师,那我这个账要怎么平掉,一个国外客户,一个国内供货商
你好!用三方协议冲国外客户预收账款
老师,那国内支付要怎么平?
你好!季度预收贷其他应收款款
你好!借预收贷其他应收款款