你好 一般印花税都是比较少的,你直接用税金及附加的,不需要通过以前年度损益调整的
老师,2020年计提印花税借:税金及附加70000 贷:应交税金—印花税70000, 今年3月实际缴纳印花税40000,去年计提多了30000元,那我用以前年度损益调整科目具体怎么做账在本月
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师23年1月份缴纳的22年4季度印花税,直接借税金及附加,贷银行存款可以吗?还上必须走以前年度损益调整科目
老师,2024年1月份扣缴的2023年第四季度的印花税,2023年不做分录,2024年1月份借,税金及附加120元,贷银行存款20元,这样做可以吗
老师您好!领导外出考察学习的费用属于什么?该计入哪个费用?
成本比收入还高有哪些情况呢?
我公司是做清吧服务的,来公司喝茶,需要发票,开什么大类的,开餐饮服务的话经营范围没有,有酒吧服务
俺公司是建筑行业,从中交第二航务工程局接的清包工项目,可以把后期工程维修分包给其他公司吗?对方给开9%的增值税发票?
算企业所得税都说是根据利润算。那请问是根据营业利润这个数字算还是根据利润总额这个数字算呢?
有一公司,营业执照到期了,银行账户也没有钱了,经营已有十年没有收入,因此这个报表也没有变动,报税方面是否要注意些什么?请问一下这个营业执照到期不延期会有什么影响?就差一股东不签字,不能注销
营业额是不是不含税的营业收入?
老师固定资产清理小汽车,开了发票10万,企业所得的申报表里营业总收入要包含这10万吗,开票是10万要记入其他收入,不是清理掉了吗
老师您好,小规模公司开劳务票,异地项目,10万以内需要预交增值税吗?
老师你好,我们种植树苗,成本发票应该拿那些?有点肥料发票,生产经营所得税是免税的吗?