同学您好,内部出具变更说明和理由即可
为什么固定资产折旧年限变更不作为会计差错处理
如果是年中决定变更固定资产折旧年限的话,需要从当年的一月一日起按照新的折旧年限折旧吗?
老师您好 固定资产去更新改造的时候就变成了在建工程 这个时候不需要计提折旧 那为什么这里还有用于工程的固定资产的折旧计入在建工程一说呢
老师你好 固定资产折旧年限变更需要什么流程
老师好,请问下,固定资产折旧中途可以变更折旧年限吗,我记得好像是要重新估值再确定年限,是可以这样操作的吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
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财务内部吗
学员您好,是的,对的
分录怎么做呢
未来适应法,没有专门分录的,还是和以前一样,只是折旧数字可能有变化