你好,可以的,开的是建筑劳务。
老师你好,我的是建筑工程有限公司,经营范围有建筑劳务施工,可以开劳务票吗?
老师麻烦你帮我看看这份合同是不是属于纯劳务,一般纳税人纯劳务可以开3个点的发票吗
老师,你好!我是劳务公司,纯劳务工程,我可以开3%的专票吗
工程类的纯劳务服务可以开3个点专票么
老师您好,我想请教一下,我公司是工程公司,有劳务资质,现在接了一份纯劳务的合同,一千多万,我想知道,我这边签的是纯劳务,还能分包给劳务公司,叫劳务公司开票给我们公司吗
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
,这是简易征收还是差额征收呢?
因为我听有个会计说是查了,他说会查账,假如查到对方抵扣什么的要罚款
可以开的是简易计税3%,然后你申报的时候可以差额交税。
如果是多抵扣了,需要补增值税、所得税。
差额交税是什么意思呢
收入减去成本,按照这个来交增值税的意思。
那这个为什么会存在多抵扣呢?平时我缴的时候他就在简易征收那一栏,压根就不允许你抵扣啊
你好,它的成本符合要求吗?
没太懂,成本符合要求吗?是什么意思?
就是这一部分工资,他申报了个税,是单位的职工吗?是单位的职工需要缴纳社保的。
对,是申报了个税的,我们这边还没有完全要求交纳社保
申报了个税,有发放的证明吗?如果有的话就可以的,这个没有多抵扣。
对于什么情况,其他的不清楚了。
哦哦这样哦,好的
不用客气工作愉快。