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Q

实际支付标贴2000元,收到对方开过来的专用发票2030元。 不需退回重开。请问财务这边怎么记账合适?

2022-12-30 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 15:16

你好,两种做法,差额可以放到营业外收入, 也可以红冲你的成本和进项转出。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:18

红冲的话具体分录怎么冲呢老师?

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:18

借周转材料、应交税费、应交增值税进项贷银行存款、应付账款30, 借应付账款30,贷周转材料、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:22

我们当时买的标贴是直接用于贴在销售货物上, 所以当时记账是 : 借:销售费用 应交增值税-进项 贷:银行存款 。现在红冲做进项税额转出 是怎么做分录呢老师?

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:22

你好,那你的银行存款多做了吧,借银行存款贷销售费用,应交税费、应交增值税,进项转出。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:25

凭证后面需粘贴什么附件吗?这次补充一张进项税额转出分录

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:27

可以什么都没有的,不需要原始凭证。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:30

但是我当时做的时候就按照我实际支付的2000元做的。借:销售费用 1769.91 应交增值税-进项税额230.09 贷:银行存款 2000。 实际收到的专用发票上是 不含税额1796.46 税额是233.54 元。 这下又该怎么更正一下呢老师?

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:30

你好,那你申报表里面怎么申报的,你申报表里面和账上的不一样吗?那你账上的可以不用动。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:32

发票暂时还没有进行勾选抵扣呢老师。所以我就在想我的凭证是否需要 做一笔进项税额转出?还是说等勾选抵扣后再来做一笔转出?

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:34

你好,你勾选了之后不用做进项转出的,因为你也没有做抵扣。你只需要申报表里面申报就可以。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:35

申报表里该怎么申报填列比较合适呢老师? 毕竟到时勾选后,申报表的税额 要大于我实际做账的税额,直接在税额转出那栏填差额吗

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:39

申报的时候再转附表二三十五栏里面填写,然后进项转出,再再进项转出,其他里面填写。

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快账用户6970 追问 2022-12-30 15:40

也就是说我现在凭证也不用修改,然后等我抵扣申报的时候,直接在申报表里填转出。到时候也不用再记一笔转出分录对不老师?

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齐红老师 解答 2022-12-30 15:42

对的,是的,是这么做的。

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