同学你好 计入固定资产清理就可以
老师,请问报废固定资产怎么做分录
你好老师请问 固定资产还没提完折旧就提前报废,分录该怎么做
老师你好 固定资产报废要怎么做分录
老师你好,固定资产清理报废该怎么做会计分录
老师,你好。车辆固定资产报废了怎么做会计分录,
老师您好,请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢
老师咨询一下,客户多打了服务费,该怎么做账务处理
其他应付款余额是一直增加的吗?不是付款后做费用那里就减少了吗?
老师问下,电子税局涉税主体身份变更,投资有效期怎么填写,认缴出资日期是2027年8月,有效期起止怎么填写?
一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元,不含税17861.38,税额178.62,这个会计分录怎么列?
有留底税,次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗,做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯
老师,出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了,这样发票能认证成功吗
老师,什么样的安装服务可以开6个点的发票
老师好,算当年增值税税负时,是按当年1月--12来核算的,还是以申报日期当年1月-12月的呀,感觉好晕,分不清
24年暂估了20万,24年没有开票,没有冲掉,25年预计也不会再开票了,那这暂估,我在25年冲掉,在24年汇算清缴,调赠项目表最后一行其他填调增20万对吗?
能不能详细说一下借贷
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 清理净损益 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理