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老师 我单位开出去的发票 已经抵扣了 开红字发票是我这边点开红字信息填开,选购买方申请已抵扣吗?还是购买方直接在他们开票系统操作?

2022-12-29 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 14:45

你好 选购买方申请已抵扣 填写信息表 

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快账用户8689 追问 2022-12-29 14:57

老师 怎么不对啊 我点进去 填完 怎么购买方名称也是我单位的呀

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快账用户8689 追问 2022-12-29 15:01

老师 应该是购买方在开票系统填写红字信息表吧?

老师   应该是购买方在开票系统填写红字信息表吧?
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齐红老师 解答 2022-12-29 15:01

你好。已经抵扣了,采购方填写信息表。登陆开票系统里,选择已经抵扣。

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快账用户8689 追问 2022-12-29 15:04

老师 购买方申请完红字信息 然后需要发给我 我才能开红字发票?是这个流程吗?

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齐红老师 解答 2022-12-29 15:09

对是这个流程的对的 

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你好 选购买方申请已抵扣 填写信息表 
2022-12-29
你好;    你开票系统 导入红字信息表去开红字发票;  步骤大概啊是;    购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。    
2022-10-24
您好 销售方开红字发票的
2021-01-26
你好,是的,购买抵扣了,是由购买方开红字信息表,您方开红字发票的;
2020-08-12
你好,购买方开不了红字发票,需要销售方在税盘里用红字信息表开红字发票
2021-12-23
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