你好,你们单位是异地工程,异地工程需要预缴税款的。
您好,请问我们公司提供异地建筑服务用简易计税方法开出去普票三个点的工程款发票,我们是承包方,对方分包方也会给我们开一样金额的三个点工程款普票给我们,我们公司在外地预缴的话是按几个点交的?分包方开给我们的发票怎么抵减?
我们是建筑公司,去异地做工程,应该在我们这边开票还是在异地开票?异地预缴税款,我们这边怎么报税?
如果我们公司在外地的项目分包给个人干 个人在当地代开发票交的税款 我们去外地预缴税款时能抵扣个人在当地交的税款吗?
老师,我们是建筑公司,一般纳税人,工程在异地,现在要开9%的增值税专用发票,要去预缴税款的话按几个点预缴呢
老师,像工地上的工人去国税给我们公司代开劳务发票或者个人去国税给代开材料票,我们通过公户给转款到他个人,税务局没收他个税,我们公司还给代缴么,不代缴能行吗?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
那我要去当地国税开利临时交税户吗?
你好,不用开临时账户的,你在电子税务局开外境证,然后预缴税款就可以的,在电子税务局三方协议扣款就行。
那这个税算什么税种啊?我们是收票方啊
你好,你看发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?
你们单位在a,但是工程在B,你不给业主开发票吗?
是我们异地工程的供货商开票给我们,是个人
你好,你看一下发票,上面有备注支付企业代扣代缴吗?
当时税务局怎么跟你说的,让你预缴哪一个税款,以谁的名义预交
我们收票方。我们公司注册地在a,项目在b地,我们供货商在b地帮我们做事,现在他要去开发票和我们结算,但工程当地税务他通知我们收票方预缴税金
你好,那不就是你们需要预缴税款,你需要开外经证,你预缴的是增值税、附加税、所得税
可是我们以前的异地项目工程,都是自行在注册地开票的,我们开票给业主,也是自行开13%的发票给业主。就是不明白,为什么供应商开票给我们,还要我们预缴税款?我采购东西,应该不收地域影响啊
你好,供应商给你开的发票,你不需要预缴的,这个很确定的,你预缴不了税款的,除非个人给你开发票,上面有备注,支付企业代扣代缴的才需要。你问一下你税务局吧,你再让他确定一下的
还有你们怎么能在B地开发票,现在都是自己在企业所在地开发票,而且工程的开的是9%的,也不是13%的。