您好,这个是要按2%预缴增值税的。
老师,我们是一般纳税人,建安公司,现在要开9个点,去异地预缴税款的话,增值税要交几个点呢
老师,我们是建筑公司,一般纳税人,工程在异地,现在要开9%的增值税专用发票,要去预缴税款的话按几个点预缴呢
小规模建筑公司,在外地经营,开专票是不是要预缴增值税?,是的话,预缴几个点?
老师:我们是建筑公司。现在在异地有个工程,有个供应商去国税代开个人发票给我们,当地国税为什么要我们预缴税款?
老师你好,请问现在建筑公司外地施工,一般纳税人开的9%的专票,在外地按几个点预交增值税?
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,我们要开5万,9个点,按2个点预缴增值税的话怎么计算呢
我们要开5万,9个点,按2个点预缴增值税的话怎么计算呢==50000÷(1%2B9%)×2%