你好,明年5月31号之前拿到发票就行,明年的日期也可以的。
老师 我现在暂估入库的原材料只要在明年5月31号之前拿到了发票 汇算清缴的时候就不用纳税调增是吗
老师。都说汇算清缴前能把发票拿到的成本费用票就可以税前扣除。如果我在2020年暂估了成本,到2021年5月31日前拿到发票,那汇算清缴前就可以不用纳税调增是吗?这个票的开具时间是2021年4月30也可以?
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
请问,今年暂估的成本,只要明年5月31日前汇算清缴前拿到发票就不用纳税调增,这句话不明白,假如12月份账全部做好了
汇算清缴,12月份我暂估了成本费用,对应的发票,是2024年5月31号之前的发票都可以吗?还是必须2023年的发票?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?