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小规模企业4月开了一张1%服务费专票,第二季度申报增值税是申报表自动按3%申报扣税,现在才发现问题,要怎么处理呢

2022-12-28 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-28 15:26

你好同学,可以在电子税务局更改报表,然后申请退税就可以。

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相关问题讨论
你好同学,可以在电子税务局更改报表,然后申请退税就可以。
2022-12-28
你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   
2022-10-17
直接在10月红冲销售收入和销项税就行。正常做账就是
2024-10-17
你好,学员,负数的话,电子税务局不能填写负数,要去税务局大厅申报
2023-10-14
你好专票是不免税的。
2023-04-13
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