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小规模季度申报增值税,专票现在的税率是3,去年是3减按1,本季度冲红了一张去年1个点的发票。我应该怎么申报?

2022-10-17 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 13:05

你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   

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快账用户1187 追问 2022-10-17 13:09

这样的填销售额是一致,但是税额,和根据发票入帐的税额,不一致

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:10

 你好;  按照发票上面税额来 和不含税金额来核对 哈   

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快账用户1187 追问 2022-10-17 13:14

因为开的红字发票的是1%,按照销售额填写在1和2栏次的话,报表出来的税额跟发票汇总是不符的

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齐红老师 解答 2022-10-17 13:32

 那是 你系统对比不了 ;  如果对比不了的去大厅报  

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你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   
2022-10-17
同学您好,那您按照您正数减负数以后的金额和税额填写
2020-10-14
同学,你好 你按照开票系统里面的金额填写在申报表里面,会自动生成税额的
2022-07-10
你好同学!填写不含税金额是减去红冲不含税金额,减免税额那里按减去后的金额计算。
2024-01-06
你好,只是红冲了,咱没有填开,然后如果都是普通发票的话,不用管那个税点的问题,直接按照不含税的销售额正常填写就可以。
2022-10-09
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