你好 ; 你这个金额如果是负数; 表示你有留底的进项税或者多缴纳了税费产生的金额
增值税一般纳税人增值税纳税申报表第25行 期初未缴税额(多缴为负数)如果金额是负数 是证明上个月多缴税了吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?
你好老师,这个增值税及附加税申报表上面的25行期初未缴税款(多缴为负数)是表示什么?我们每月按时缴纳增值税呢?
老师你好,我第一次申报增值税,为什么期初未缴税额(多缴为负数)主表第25行是红色的数字,是以前多交的吗?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
不会吧,我们每月按时抵扣进项税,一般情况下没有留底进项税,多交也不可能啊。
你好; 如果你没有多缴纳 ; 你也没没有多留底进项税的;那么你就找税务局处理这个期初余额
我这样想这个报表30行是不是填写本月缴纳的上月应交税费数额,可是我到现在没注意这个30行了,没填写是不是显示这样欠税呢?
你好1; 是的; 就会显示的; 你如果数据不对的; 自己改下; 如果是系统自动的数据; 就得要找税务局处理才行的
这个我自己在电子税务局变更吗?
你好; 自己改的话; 自动出来的数据 ;你改不了的; 要找税务局处理 才行的
上一年七月份开始就这样,上一年的都可以改吗?
你好; 去找税务局给你 处理 ; 你没法自己改的