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零星开支的供应商最开始没有提供发票只有入库单和估价,我们入账挂了应付账款-暂估款。后来来了专用发票发现可以抵扣,前面的挂账金额多了怎么冲销呢。

2022-12-28 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 13:09

你好;    多了就红冲之前暂估分录。 借贷方不变; 金额负数红冲即可   

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快账用户8383 追问 2022-12-28 13:11

那有专用发票不是要做应交税费这一科目吗?

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齐红老师 解答 2022-12-28 13:12

你好; 需要你要 体体现进项税科目的 

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快账用户8383 追问 2022-12-28 13:14

就问科目应该怎么写分录,这个比较糊涂!

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快账用户8383 追问 2022-12-28 13:17

这样写可以不

这样写可以不
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齐红老师 解答 2022-12-28 13:18

对的; 可以这样来做的; 可以的 

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你好;    多了就红冲之前暂估分录。 借贷方不变; 金额负数红冲即可   
2022-12-28
同学您好 这部分可以先挂账,后期可以以现金形式付出去
2020-09-11
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
借应付账款-暂估 10008.85 贷研发费用-材料10008.85 因为东西质量有问题,相当于采购折让了
2021-05-13
同学你好 1.计入营业外收入 2.计入营业外支出
2021-03-08
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