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老师,我想请问一下,我的固定资产出售了这个凭证怎么做啊

2022-12-28 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 11:42

同学你好,收到款时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费。结转累计折旧等,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。再根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置损益,正数或者负数。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 12:25

我们转给他们的时候没有开票的没有关系的吧需要什么样的依据吗

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齐红老师 解答 2022-12-28 12:47

同学你好,没有关系,需要银行存款回单,固定资产处理审批单即可。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 12:50

那您上面说的收到款时的应交税金是指哪块

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齐红老师 解答 2022-12-28 12:59

同学你好,指的按收款计算的增值税。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 13:07

什么叫按收款计的增值税,不是很明白

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齐红老师 解答 2022-12-28 13:45

同学你好,比如固定资产出售收了20000元,这个20000元是要计算增值税的,需要缴纳的增值税=20000*增值税率/(1%2B增值税率)。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 14:56

老师您好,可以帮我看下我的凭证这样对吗?我的资产原值是7380.53,增值税按照6个点算的,已经折旧了2685.18,现在出售卖了7500

老师您好,可以帮我看下我的凭证这样对吗?我的资产原值是7380.53,增值税按照6个点算的,已经折旧了2685.18,现在出售卖了7500
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齐红老师 解答 2022-12-28 15:15

同学你好,贵公司是一般纳税人,还是小规模纳税人?如果是一般纳税人,采购时抵扣增值税了没?

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快账用户8918 追问 2022-12-28 15:18

我们是一般纳税人,采购时已抵扣959.46,麻烦老师帮我算一张完整的凭证,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:52

同学你好,这样的话,收到7500元时,借:银行存款,7500元,贷:固定资产清理,7500/(1%2B13%)=6637.17元,应交税费应交增值税销项,862.83元。结转固定资产,借:固定资产清理,4695.35元,累计折旧,2685.18元,贷:固定资产,7380.53元。结转固定资产清理,借:固定资产清理,1941.82元,贷:资产处置损益,1941.82元。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 16:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-28 16:00

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 16:09

老师,忘记说了我们是酒店业,增值税小规模纳税人,这个增值税是不是不用13%啊

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齐红老师 解答 2022-12-28 16:15

同学你好,是的,如果是小规模纳税人,增值税率就不是13%了,可以免税处理。

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快账用户8918 追问 2022-12-28 16:16

那我的可以修改成免税的咯

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齐红老师 解答 2022-12-28 16:18

同学你好,是的,可以修改为免税的。

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同学你好,收到款时,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费。结转累计折旧等,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。再根据固定资产清理余额,借:固定资产清理,正数或者负数,贷:资产处置损益,正数或者负数。
2022-12-28
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
2020-09-18
你好‘ 、借固定资产 贷银行存款
2021-03-11
你好!要做销项税单独核算
2021-06-10
您好,您可以红字冲回,不一定需要冲回。是需要录入
2023-03-23
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