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所得税汇算清缴研发费用优惠表中48行怎么算
老师,您好!“项目物业租赁年收入”是43000元,都应该缴纳什么税?缴纳的税率是多少?
老师 已经离职的员工联系不上 怎么做2024年的汇算清缴啊??
23年费用发票计入24年所得税汇算需要调增嘛
企业从地下提取卤水,晒制出原盐直接卖,要交什么资源税,怎么计算税额
老师,销售费用帐上是10万,如果有3万是没有票的,是不是直接填表104000表的销售费用7万,还是填10万,然后在纳税调整A105000表再填?
老师您好,个体户35万元利润一年需要交多少税?
微信有许多支出帐单咋不显示
增值税收入和企业所得税收入相等吗?视同销售收入也交企业所得税吗?
税务提醒有一张去年的专票异常,前期已抵扣需要在本期做进项税转出,怎么账务处理
老师,好的
01年 借,信用减值损失100 贷,坏账准备100 02年 计提坏账=120000*0.1-(100-6000)=17900
借,信用减值损失17900 贷,坏账准备17900
01年账面价值=1000-100=900,计税基础=1000 可抵扣暂时性差异100 应纳税所得额=50000%2B100=50100 应交税=50100*0.25=12525 递延所得税资产=100*0.25=25 所得税费用=12525-25=12500 借,所得税费用12500 递延所得税资产25 贷,应交税费-企业所得税12525
02年账面价值=120000-12000=108000 计税基础=120000 可抵扣暂时性差异12000 应纳税所得额=50000%2B17900=67900 应交税67900*0.25=16975 递延所得税资产=12000*0.25=3000 所得税费用=16975-(3000-25)=14000 借,所得税费用14000 递延所得税资产3000-25=2975 贷,应交税费-企业所得税16975
谢谢老师
不客气,感谢同学五星好评一下