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请问这道大题怎么解答,求解答?谢谢老师

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2022-12-27 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 16:52

你好同学,稍等回复您

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快账用户5341 追问 2022-12-27 20:45

老师,好的

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齐红老师 解答 2022-12-27 21:31

01年 借,信用减值损失100 贷,坏账准备100 02年 计提坏账=120000*0.1-(100-6000)=17900

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齐红老师 解答 2022-12-27 21:32

借,信用减值损失17900 贷,坏账准备17900

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齐红老师 解答 2022-12-27 21:35

01年账面价值=1000-100=900,计税基础=1000 可抵扣暂时性差异100 应纳税所得额=50000%2B100=50100 应交税=50100*0.25=12525 递延所得税资产=100*0.25=25 所得税费用=12525-25=12500 借,所得税费用12500 递延所得税资产25 贷,应交税费-企业所得税12525

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齐红老师 解答 2022-12-27 21:43

02年账面价值=120000-12000=108000 计税基础=120000 可抵扣暂时性差异12000 应纳税所得额=50000%2B17900=67900 应交税67900*0.25=16975 递延所得税资产=12000*0.25=3000 所得税费用=16975-(3000-25)=14000 借,所得税费用14000 递延所得税资产3000-25=2975 贷,应交税费-企业所得税16975

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快账用户5341 追问 2022-12-27 22:45

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 22:50

不客气,感谢同学五星好评一下

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你好同学,稍等回复您
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你好需要计算做好了发给你
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你好 题目截全 看下
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您好,我可以先看一下题吗
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同学 你好 正在为你解答 请稍候
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