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老师好!林业工程公司,2021年9月签订的设计合同,2021年已完成设计(没有做会计处理),我司在2022年9月才开票20万元,2022年11月才收列20万元,请问老师分录要怎样写?

2022-12-26 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-26 16:17

您好同学,九月份的时候借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费,然后11月份儿的时候 借银行存款,贷。应收账款。

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快账用户9852 追问 2022-12-26 16:29

设计项目是2021年完成的,2022年开的票,就在2022年确认收入对吗?

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齐红老师 解答 2022-12-26 16:33

你好,本身应该在2021年确定收入的,但是您没有确定,所以说都已经过了那个时间了,咱就不要改了,直接开完发票以后确定收入就可以了。

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快账用户9852 追问 2022-12-26 16:48

收到谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-12-26 16:50

祝您生活愉快开心,

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您好同学,九月份的时候借应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费,然后11月份儿的时候 借银行存款,贷。应收账款。
2022-12-26
您好!你们是用新会计准则还是建造制度呢?
2022-12-20
同学你好 借:管理费用 20000         生产成本-苗圃  25000       工程施工-项目部30000       工程施工-设计部 30000       管理费用-福利费 5000       贷:应付职工薪酬110000
2022-12-20
你好,固定资产在购入,所有权转移时确认。 因付款问题,票未开,可先以合同为附件, 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款 投入使用次月开始计提 折旧
2021-04-14
您好,同学,请稍等,计算中
2023-06-28
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