你好1; 要做固定资产清理哈 ; 你这个明显是有折旧了; 还有固定资产的借方余额的; 你要做固定资产清理 变卖处置 的分录或者是报废分录的; 你先看你到底是要报废处理不
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
以前的固定资产(小车,小货车)提完折旧一直在账上挂着,东西都已经不在好多年了,现在清理做借固定资产清理、累计折旧,贷固定资产;借资产处置损益贷固定资产清理可以吗
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
个体工商户申报,发票开的劳务费用,成本费用填完后显示与系统测算的差异过大,系统测算的为0,无误要备注原因,怎么备注
郭老师问一下,有些会计为什么把暂借款或者还款做到其他应收款和其他应付款2个科目里。是不是在避免一方挂着金额太大了,所以就分到2个地方?
老师是不是完工百分比法才用合同结算,如果采用实际成本法,是不是用合同履约成本(工程施工),主营业务收入,主营业务成本,就可以搞定
预付账款是什么科目?增加计那边?
小规模纳税人可以拒绝开专票开普票吗?
老师,我们2024年12月份计提了14万元,结果月份发放了12万元,请问今年如何做调整账务处理?
小规模纳税人可以拒绝开专票吗?
老师,新增合同结算一级科目是哪一类?编制资产负债的时候放哪里
老师,计算资产总额的平均值,年初数大,年末数小,计算所得平均值是个复数,如何填报汇算清缴报表呢?
老师,内账可以直接按实发计提工资吗?然后社保都是当月交当月的,单位和个人部分都直接做到管理费用,(借管理费用社保,贷银行存款)个税直接管理费用个税,应交税费个税这样可以吗
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东西早没了,现在只是为了消数,报废初处理需要什么东西证明吗,直接做一笔固定资产清理就行是不
你好1; 没有了。 就写情况说明老板签字 ;然后去做报废处理; 是的 ;比如借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借营业外支出 贷固定资产清理
营业外支出?那就是9万多的营业外支出是吗
这么大支出,实际有没支出,没问题吗
你好; 报废的话; 是的; 而且这部分会影响所得税的缴纳的; 你最好是注意看下利润怎么样
我不报废我就这样挂着不行吗,科目余额表挂着,注销是财务报表数是0
你好1; 不可以的; 你这样税务局不让你注销的
实际就是没支出,这么大一笔,那借累计折旧,贷固定资产这样清理可以吗
你好 ; 不对哈 ; 你这样做科目都不对; 按照我写的做
借营业外支出的这个不体现现金过银行了是吧,直接挂营业外支出,这样可能少交税是不
你好 ; 是的 ; 就直接去冲固定资产清理借方的余额 ; 然后会 抵减所得税 ;但是如果是不合理的报废 就得汇算调增的