你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
1.长江公司接受振兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税),存入银行。2.以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到)3.以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4.计提本月生产车间的固定资产折旧1410元。5.以银行存款支付本月外购电费960元,其中:A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元,车间照明用电费110元。6.以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7.向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元,增值税税额845元,价税款收存银行。8.期末结转本月销售产品的生产成本,其中:A产品80件,单位生产成本240元,计19200元,B产品30件,单价生产成本154.20元,计4626元。
1.长江公司接受振兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税),存入银行。2.以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到)3,以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4.计提本月生产车间的固定资产折旧1410元。5.以银行存款支付本月外购电费960元,其中:A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元,车间照明用电费110元。6.以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7.向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元,增值税税额845元,价税款收存银行。8.期末结转本月销售产品的生产成本,其中:A产品80件,单位生产成本240元,计19200元,B产品30件,单价生产成本154.20元,计4626元。
1.长江公司接受振兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税),存入银行。2.以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到)3,以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4.计提本月生产车间的固定资产折旧1410元。5.以银行存款支付本月外购电费960元,其中:A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元,车间照明用电费110元。6.以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7.向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元,增值税税额845元,价税款收存银行。8.期末结转本月销售产品的生产成本,其中:A产品80件,单位生产成本240元,计19200元,B产品30件,单价生产成本154.20元,计4626元。
1.长江公司接受振兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税),存入银行。2.以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到)3.以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4.计提本月生产车间的固定资产折旧1410元。5.以银行存款支付本月外购电费960元,其中:A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元,车间照明用电费110元。6.以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7.向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元,增值税税额845元,价税款收存银行。8.期未结转本月销售产品的生产成本,其中:A产品80件,单位生产成本240元,计19200元,B产品30件,单价生产成本15420元计4626元
<问答详情1长江公司接受振兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税),存入银行。2.)以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到)3,)以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4)计提本月生产车间的固定资产折旧1410元。5)以银行存款支付本月外购电费960元,其中A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元,车间照明用电费110元。6.)以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7)向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元,增值税税额845元,价税款收存银行。8)期末结转本月销售产品的生产成本,其中A产品80件,单位生产成本240元,计19200元,B产品30件,单价生产成本154.20元,计4626元。问分录
1.出租房和地怎么记账 ? 2.投资记长期股权投资 对方怎么记账?
领导垫付公司车辆检测费,这笔会计分录怎么写?
老师好,23年账上有业务招待费支出,财务软件导出的利润表有业务招待费数额显示,报的企业所得税申报表没有把业务招待费金额列上去,业务招待费按照发生额60%税前扣除,不超营业收入万分之五,后者符合。23年汇算清缴也没有纳税调增,业务招待费三万多。这样问题大吗老师
老师好,年底给员工抽奖的现金怎么入账
老师,请问现在账簿还需要报印花税吗?总账,明细账这类,需要报印花税吗?怎么报?
人员变动较大,怎么算全年平均工资
资本公积怎么转增股本,是不是要交个人所得税
请问一般纳税人报税本期应申报里怎么只有增值税申报没有所得税
老师:个税端提示2025年减除费用,有一员工两个公司申报了个税,那是不是这两个公司都是在“是否直接按照6万元扣除”选“是”呢?
老师,新年好,我想请教一个问题: 2024年我公司预提了一笔成本,想在2025年汇算清缴的时候纳税调增。那如果我在2025年2月做账的时候把这笔预提成本冲回,那我在4月申报纳税的时候就正常申报纳税(我公司是小规模),那5月份汇算清缴的时候就不用纳税调增了吧?