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老师好,23年账上有业务招待费支出,财务软件导出的利润表有业务招待费数额显示,报的企业所得税申报表没有把业务招待费金额列上去,业务招待费按照发生额60%税前扣除,不超营业收入万分之五,后者符合。23年汇算清缴也没有纳税调增,业务招待费三万多。这样问题大吗老师

2025-02-07 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-07 08:58

问题大的,影响你的税法利润,需要去修改。

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问题大的,影响你的税法利润,需要去修改。
2025-02-07
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
招待费正常做管理费用,开办费汇算性要按发生额的60%税前扣除。
2024-01-22
你好,选BD 当年发生的与生产经营相关的业务招待费60万元,60*0.6=36,销售收入的千分之五=8000*0.005=40,业务招待费准予扣除的数额为36万元。 2021年甲企业取得销售收入8000万元,8000*0.15=1200,广告费准予扣除的数额为700万元
2022-04-29
税收金额按扣除标准填写6万,没有发票的填在30行
2023-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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