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销售给蓝天公司2000件A产品,单价为50元,和1000件B产品,单价为40元,增值税税率为13%,款项尚未收到

2022-12-24 23:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-24 23:23

借应收账款15.82万 贷主营业务收入14万 应交税费应交增值税(销)1.82万

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借应收账款15.82万 贷主营业务收入14万 应交税费应交增值税(销)1.82万
2022-12-24
首先计算销售A产品的价款:2000×50 = 100000(元) - 销售A产品的增值税销项税额:100000×13\% = 13000(元) 接着计算销售B产品的价款:1000×40 = 40000(元) - 销售B产品的增值税销项税额:40000×13\% = 5200(元) 然后计算总的价款:100000 + 40000 = 140000(元) - 总的增值税销项税额:13000 + 5200 = 18200(元) 会计分录如下: - 借:应收账款——蓝天公司 158200 - 贷:主营业务收入——A产品 100000 - 贷:主营业务收入——B产品 40000 - 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)18200
2025-01-22
你好,这个借应收账款。158200 其他应收款2000。 大银行存款2000。 主营业务收入14万 应交税费应交增值税销项税额1.82万
2024-12-03
你好;  借应收账款166675 贷主营业务收入- 货物销售收入 147500; 应交税费-应交增值税- 销项税 19175
2022-12-29
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-10-25
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