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我不是很理解,实际操作中,开票这件事。有可能8月份发的货,9月份对账,9月对账确定无误后开票,也就是9月份开票。这种情况有老师说实务中很常见,也有老师说这种情况是错误的。我不明白,为什么两种说法,差距还这么大

2022-12-23 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 20:25

你好 当月开发票的话就属于八月份的收入, 你九月开发票的话你不做无票收入你就做到九月份差了一个月交税差距了一个月如果去跨年的话,他不就是影响了年度的税额销售额了

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快账用户5221 追问 2022-12-23 20:30

所以这有问题?可是我发现真的很多企业都是这个干的,先对账后开票,那他们都是不对的?能不能实务性的解释,不要书本知识

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齐红老师 解答 2022-12-23 20:35

有问题税务局查到就得补税 有啊 没有说没有 可以这么做 你别查到就行 我们都是发货带发票 不跨月 主要是购买方着急结货款 我们是收到发票三个月之后结账 所以都尽早开给我们 同样的道理货物发出去 我们也给别人带着发票

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你好 当月开发票的话就属于八月份的收入, 你九月开发票的话你不做无票收入你就做到九月份差了一个月交税差距了一个月如果去跨年的话,他不就是影响了年度的税额销售额了
2022-12-23
这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022-07-16
你好,这种情况很多的,一般是8号正常做账,9号付款,冲减应付账款
2022-07-16
企业如果在八月份开了发票才做收入 不符合权责发生制的
2022-07-17
同学,你好,这个可以先入库,对完账把发票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
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