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华葱公司20x8年12月份发生下列业务: (1)12月1日,接受南华公司投入一批原材料,增值税专用发票注明不含税价100万,税金13万。(2)12月3日,购买一批原材料,不含税价10万,税金1.3万,运杂费2000元,材料验收入库,款项已通过银行支付。 (3)12月4日,收到上月应收东方工厂前欠货款45200元。 (4)12月8日,销售给南方公司甲产品400台,每台500元;乙产品500件,每件200元。增值税共计39000元,款项尚未收到。 (5)12月16日,收到南方公司本月8日购货款,存入银行。 (6)12月18日,以银行存款支付销售费用6000元。 (7)12月22日,销售给物资公司甲产品200台,每台售价500元;乙产品200件,每件200元。增值税共计18200款项尚未收到。 (8)12月24日,以银行存款捐赠给希望工程20000元。 (9)12月25日,销售给丽华公司 A 材料4000千克,每千克售价5元,增值税2600元,款项已收存银行。 (10)12月27日,以银行存款支付厂部办公费20000元。 (11)12月28日,收到被投资单位汇来应分得的税后利润40000元,

2022-12-23 14:17
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2022-12-23 14:19

同学你好 要写分录吗

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同学你好 要写分录吗
2022-12-23
您好 请问是需要写会计分录么
2021-12-05
您好 4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 17000 (2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。 借:银行存款 7000 贷:应收账款 7000 (3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。 借:应收票据 58500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8500 (4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。 借:财务费用 1000 贷:银行存款 1000 (5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。 借:银行存款 11700 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1700
2022-11-15
1借原材料22500 应交税费应交增值税进项税2925 贷银行存款25425
2022-12-01
您好 (1)3月3日,从红星公司购人甲、乙两种材料,货款共计22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值税进项税额共计2925元,上述款项均已用银行存款支付,材料已验收入库。 借:原材料-甲 15000 借:原材料-乙 7500 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2925 贷:银行存款 22500%2B2925=25425 (2)3月5日,仓库发出甲材料1000千克,每千克15元,发出乙材料200千克,每千克7元,用于A产品生产。 借:生产成本 15000%2B1400=16400 贷:原材料-甲 1000*15=15000 贷:原材料-乙 200*7=1400 (3)3月6日,销售A产品500件,每件售价60元,共30000元,增值税销项税额3900元,货款税款已收到并存入银行。 借:银行存款 33900 贷:主营业务收入 30000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3900 (4)3月7日,收到上月应收销货款13400元并存入银行。 借:银行存款 13400 贷:应收账款 13400 (5)3月9日,以银行存款支付上月的应付购货款15000元, 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000 (6)3月12日,售出B产品100件,每件200元,增值税销项税额2600元,款项尚未收到。 借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2600 (7)3月15日,向银行提取现金56000元,以备发放工资 借:库存现金 56000 贷:银行存款 56000 (8)3月16日,以现金支付职工本月工资56000元。 借:应付职工薪酬 56000 贷:库存现金 56000 (9)3月17日,收到业务6销售B产品款项22600元,存入银行。 借:银行存款 22600 贷:应收账款 22600
2022-12-01
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