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你好老师,我方已经开发票,但是客户那边因为时间差异还没有验收(一般发生在每个月的最后一天开出的发票),怎么做账务处理?

2022-12-23 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 11:40

你好,确认收入就可以的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项

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你好,确认收入就可以的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项
2022-12-23
你好,因为你的增值税销售额和所得税的销售额必须是一致的,你现在不能做的连收入的,你必须全部做收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,你的增值税也需要申报,如果你不申报的话,增值税比对不通过。
2022-12-23
你好,开票的时候应该确认预收和增值税,不确认收入,实际发出商品的当月再确认收入,同时结转成本。
2021-10-18
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-25
同学你好,给客户要回来,冲红再开正确的发票。
2022-01-04
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