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计提工资时借:管理费等 贷:应付工资 应交个人所得税 实际支付时借:应付工资 应交个人所得税 贷:银行存款,对吗?

2022-12-23 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-23 11:38

你好,计提的时候是应发工资,包含着这个个人所得税发放的数,应该扣除借应付职工薪酬工资 贷银行存款, 应交税费个税。

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快账用户5112 追问 2022-12-23 14:34

老师,可以给我写一份计提到发放工资的会计分录吗?上面那个不是很明白。

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快账用户5112 追问 2022-12-23 14:36

假如工资合计1000,个税10来做会计分录

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:37

你好,如果这个1000包含了个税的, 借管理费用工资1000贷应付职工薪酬工资1000 借应付职工薪酬工资1000 贷银行存款9990, 应交税费个税10

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:37

990那个工资倒数第二行不是9990。

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快账用户5112 追问 2022-12-23 14:38

应交个人贷方没有数字,直接借方不是变负数了吗

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快账用户5112 追问 2022-12-23 14:39

应交个人所得税贷方没有数字,直接借方不是负数了吗

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:40

借管理费用工资1000贷应付职工薪酬工资1000 借应付职工薪酬工资1000 贷银行存款990 应交税费个税10

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快账用户5112 追问 2022-12-23 14:41

我学学看看

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齐红老师 解答 2022-12-23 14:43

可以打可以打可以打。

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你好,计提的时候是应发工资,包含着这个个人所得税发放的数,应该扣除借应付职工薪酬工资 贷银行存款, 应交税费个税。
2022-12-23
您好 专家不是自己单位员工 不应该计入工资 要对方开具劳务发票入账 计入劳务费
2021-11-30
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 这个
2021-06-03
你好,是的,是这样处理的
2024-03-19
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-07-02
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