第一个借银行存款贷,实收资本20万。
(4)12月3日购入A材料100000元,增值税13000元:同批购入B材料200000元,增值税26000元,价款用银行存款支付300000元,余款暂欠。(5)12月4日以银行存款支付上述A材料和B材料运杂费6000元,按材料买价分摊计入材料采购成本。(6)12月5日A材料和B材料到达公司并验收入库。(7)12月7日购入C材料100000元,增值税13000元,运杂费2000元,货款用银行存款支付。(8)12月7日C材料验收入库前发生挑选整理费用1000元,用银行存款支付。(9)12月8日C材料验收入库。(10)12月10日生产车间领用A材料80000元,领用B材料180000元,领用C材料90000元用于生产甲产品。
(4)12月3日购入A材料100000元,增值税13000元:同批购入B材料200000元,增值税26000元,价款用银行存款支付300000元,余款暂欠。(5)12月4日以银行存款支付上述A材料和B材料运杂费6000元,按材料买价分摊计入材料采购成本。(6)12月5日A材料和B材料到达公司并验收入库。(7)12月7日购入C材料100000元,增值税13000元,运杂费2000元,货款用银行存款支付。(8)12月7日C材料验收入库前发生挑选整理费用1000元,用银行存款支付。(9)12月8日C材料验收入库。(10)12月10日生产车间领用A材料80000元,领用B材料180000元,领用C材料90000元用于生产甲产品。怎么写会计分录呢
大华公司2020年10月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.10月1日,从银行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新华公司投入不需安装设备一台,评估作价180000元。3.10月6日从恒昌公司购入乙材料一批,发票账单已到,货款50000元,增值税额5500元,材料尚未运到,项款均已用银行存款支付。4.10月10日从恒昌公司购入的乙材料运到,用银行存款支付运费1200元,材料已验收入库。5.10月10日向星海公司购入丙材料一批,货款40000元,增值税额5200元,款项尚未支付,材料已验收入库。6.10月12日从银行提取现金100000元,准备支付工资。7.10月12日支付本月职工工资100000元。8.10月12日,向东方公司销售A产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,税金26000,款项收到存入银行。9.10月12日生产车间生产A产品领用甲材料80000元,生产B产品领用乙材料60000元,车间一般消耗领用丙材料8000元,管理部门一般消耗领用丙材料2000元
大华公司2020年10月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.10月1日,从银行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新华公司投入不需安装设备一台,评估作价180000元。3.10月6日从恒昌公司购入乙材料一批,发票账单已到,货款50000元,增值税额5500元,材料尚未运到,项款均已用银行存款支付。4.10月10日从恒昌公司购入的乙材料运到,用银行存款支付运费1200元,材料已验收入库。5.10月10日向星海公司购入丙材料一批,货款40000元,增值税额5200元,款项尚未支付,材料已验收入库。6.10月12日从银行提取现金100000元,准备支付工资。7.10月12日支付本月职工工资100000元。8.10月12日,向东方公司销售A产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,税金26000,款项收到存入银行。9.10月12日生产车间生产A产品领用甲材料80000元,生产B产品领用乙材料60000元,车间一般消耗领用丙材料8000元,管理部门一般消耗领用丙材料2000元
1、12月1日,接受宏利公司货币资金投资200000元,存入银行。2、012月4日,向北海公司购入甲材料3000公斤,每公斤20元,计货款60000元,增值税7800元,材料已验收入库,款项以银行存款支付。3、12月5日,职工李红借差旅费5000元,以现金支付。4、12月8日,预付星星公司机器设备采购款50000元。5、12月10日,收到星星公司交付的机器设备,货款100000元,增值税13000元,验收后投入使用。6、12月11日,以银行存款支付本月工资20000元。7、12月12日,销售A产品100台,单价500元,增值税率13%,收到对方开来的银行承兑汇票56500元。8、12月20日,以现金支付管理部门电话费1000元。9、12月30日,分配本月材料费用,本月领用甲材料如下:生产A产品领用材料40000元、B产品领用30000元、车间一般耗用8000元、管理部门领用2000元。10、12月31日,计提本月固定资产折旧费,其中生产车间折日费8000元、管理部门折旧费2000元。(全部写会计分录)
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
老师,企业法人在其他单位有任职,本单位不发放工资行不行?
老师:您好,发现以前年度汇算清缴的费用有误,这个公司没有开过发票。不想调整以前年度的汇算清缴报表,还有什么办法补救呢。
老师 我们有一家小规模的公司要注销,其他营收款 有一笔备用金发票要不回来,要转到营业外支出吗,如果是的话 计入到 营业外支出的哪个二级科目呢
老师,我是电梯公司,企业所得税的税额是67150元,年收入是153414350元,税负0.5%,那税会不会交的有点多?如果觉得不合理,我还可以让厂家开一些票过来。
你好!请问一下旧厂的专利商标销售给新厂,怎样做财务处理
老师,我们2023年购买了土地,2024年在这块地上建造商城,请问这土地还是按照无形资产记账还是转到在建工程呢?
金蝶专业版14.公司是建筑行业,想要项目辅助核算,要怎么操作
老师,你好,股东是一间公司来的,收到投资公司的,分红需要交税的吗?
借原材料甲材料6万, 应交税费,应交增值税进项7800, 贷银行存款。
借其他应收款,李红贷库存现金5000
借预付账款贷银行存款5万。