那在科目余额表上是在借方的
老师,应交税费借方余额111214.25,在资产负债表上是正数还是负数?
老师,资产科目余额在贷方,把他编辑到资产负债表负债那一栏,应该是正数还是负数
资产负债表上应交税费负数,那在科目余额表上是在贷方还是借方?
老师,资产负债表应交税费科目出现借方余额是不是允许资产负债表应交税费项目负数,还是放在其他流动资产项目体现
资产负债表,应交税费,年初余额贷方是:-42209.54元,问:1.建期初的时候,将这笔数额,放入哪个科目?2.放入科目的借方,正数还是负数?贷方,正数还是负数?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
收到社保费退费 分录怎么做 个人这部分发放工资分录怎么做
老师好,一般纳税人每个月都要报资产负债表和利润表吗?还是做企税季报的时候再报也可以?谢谢老师
填在借方,那金额是填负数还是正数?
你指的是科目余额表吗
对的。就是科目余额表
这个按照正数填写就行