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根据以下资料中的经济业务编写会计分录资料:宏升工厂2003年8月份发生以下部分经济业务(1)8月2日,收到投资者投入设备一台,价值800000(2)8月4日,向银行借入短期借款120000元存入银行存(3)8月5日,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5元,货款30,000元,增值税5,100元,运杂费700元款项以银行存款支付,材料尚未运达(4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2,000元,以现金支付。5)8月8日,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并验收入库,按其实际采购成本入账。(6)8月12日,以银行存款支付广告费3600元。(7)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850元,交回现金150元。(8)8月15日,从银行提取现金123000元,备发本月工资。(9)8月15日,以现金发放本月份工资123000元。(10)8月21日,根据工时和考勤记录,计算分配本月份职工工资123000元,其中甲产品59000元,乙产品58000元,车间管理人员工资2000元,企业管理入员工资4000元。
要求:根据资料编制会计分录红星公司3月份发生下列经济业务:(1)1日,签发现金支票,从银行提取现金5000元备用。(2)2日,以现金拨付总务科周转金2000元。(3)3日,接受某个人投资者投入现金80000元,填写“进账单”,将上述款项送存银行。(4)7日,签发现金支票,从银行提现,发放职工工资30000元。(5)8日,以现金支付职工个人劳务报酬款项2700元(6)8日,提取现金6000元备用。(7)8日,以现金发放职工奖金3500元。(8)15日,现金短缺200元。经查明属于出纳员的责任,应由其赔偿。(9)18日,销售商品货款4520元,其中增值税520元,收到现金,款存银行。(10)18日,业务员李林预借差旅费3000元,以现金付讫。(11)20日,以现金支付零星办公用品购置费380元。(12)28日,业务员李林出差归来,实报差旅费260元,余款交回现金。(13)30日,清查发现现金长款80元,转作企业营业外收入。
.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?