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老师你好 在今年2月份的时候我们给客户开了发票,到现在客户说有部分是需要退货的,部分退货那我应该怎么处理?对方发票已经认证。

2022-12-21 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 09:07

你好,对方填写负数发票信息表,税局审批通过之后,你们根据退货情况开具负数发票 

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快账用户3414 追问 2022-12-21 09:08

如果对方没有把发票认证 那就是我们开票方直接开红字吗

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齐红老师 解答 2022-12-21 09:08

你好,是的,是这样的

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你好,对方填写负数发票信息表,税局审批通过之后,你们根据退货情况开具负数发票 
2022-12-21
这个开红字发票开800就可以,是普通发票话,这个直接跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。 金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票
2020-09-28
购买方申请红字发票信息单,销售方再根据信息单开具红字发票
2024-12-04
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
销售方开负数发票。销售方红冲收入。
2020-01-02
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