你好,是后期收到了发票吗?还是虚增的?
请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
白条的发票,后期过来了,需要冲减白条,当时借:营业外支出-无票支出,贷 其他应收款 ,现在白条的发票来了,如何做冲减的会计分录?
代收员工的补贴,记入其他应付款,发放的时候忘记冲减其他应付款,跨年了要怎么样调整
跨年度的无票支出,怎么样做分录冲减其他应付款
老师,我们讨论一个账务 用库存现金支付 借其他应收款 贷库存现金 钱付了 无票做冲减 跨年了 坏账了 如何做分录
本月购买的设备已经收到,钱也付了,但是发票只开了一半的金额,还有一半的金额下个月才开,那我怎么做账,那是不是不能本月直接进固定资产?
请问老师。哪些财务报表项目会有低估风险
请问老师,24年8月、9月的发票入在了25年第一季度,金额挺大的,可以在税前扣除吗?如果不可以税前扣除的话该怎么办?
假如公司2025年想当高新技术企业。需要提供2024、2023、2022年的数据吗?高企认定。谢谢你了
老师你好,我们有个专项资金,要分几个板块这二级我怎么设呢
我想问一下,高新技术企业火炬网申报依据审计给的审计资料填报相关财务数据吗?必须审计先出了审计数据,才能申报火炬网吗?谢谢你了
老师你好,请问承兑背书怎么弄
请问,残保金的人数取数问题,农民工的人数,比如(农民工只做了两三个月就走的)要算进去吗?季节性用工在计算残保金人数时怎么折算人数?人数的确定是按个税系统的人数取数吗?
老师好!我们是一家餐饮企业是一般纳税人,现在可否开多两间公司统一开票分拆为小规模纳税人?谢谢!
谁知道税务局带着指引比对政策优惠,这哪能看到指引