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跨年度的无票支出,怎么样做分录冲减其他应付款

2022-12-20 12:42
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职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-20 12:47

你好,是后期收到了发票吗?还是虚增的?

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你好,是后期收到了发票吗?还是虚增的?
2022-12-20
对于行政事业单位以前年度误将应冲减其他应付款的款项直接列经费支出的情况,现在要冲减回来,您可以做以下分录: 借:资金结存 - 货币资金 贷:以前年度盈余调整 同时, 借:以前年度盈余调整 贷:其他应付款 例如,以前年度误列经费支出 5000 元,现在冲减回来: 借:资金结存 - 货币资金 5000 贷:以前年度盈余调整 5000 借:以前年度盈余调整 5000 贷:其他应付款 5000
2024-08-16
你好,你可以做坏账处理,借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备.借:坏账准备贷:其他应收款
2023-05-26
你好,冲销的话 借其他应收款51万 贷管理费用 51万
2021-05-08
借:其他应付款 贷:未分配利润
2022-04-12
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