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老师我单位收到两笔款,一笔是免税的,一笔是设备运行维护费,我想用电费发票抵扣运行维护费税费,怎么做,电业局给我们只开了一张电费发票,而且设备运行维护的用电没有跟免税项目区分

2022-12-20 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-20 09:32

收到两笔款,这个是你的收入吗?

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快账用户6258 追问 2022-12-20 09:33

对,一笔免税收入,一笔不是免税的

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齐红老师 解答 2022-12-20 09:36

免税对应的进项不允许抵扣的 也就是你只能抵扣设备运行维护费的。

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快账用户6258 追问 2022-12-20 09:37

对啊,但是电费是免费的项目和设备运行维护费共同使用的,想抵扣电费,但是不知道能不能抵扣

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齐红老师 解答 2022-12-20 09:38

电费用在哪里的?如果分不出是用在免税的还是不免税的计算的。

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快账用户6258 追问 2022-12-20 09:44

对分不清用在免税的多少,不免税的多少

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齐红老师 解答 2022-12-20 09:47

适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。

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快账用户6258 追问 2022-12-20 09:51

没有明白,我要怎么操作

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齐红老师 解答 2022-12-20 09:55

就是自己计算抵扣,比如你当月的进项全部是100 免税收入是1000,不免税的收入是2000 不允许抵扣的进项就等于100*1000/3000

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快账用户6258 追问 2022-12-20 09:55

那在申报表中怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-12-20 09:57

附表二三十五蓝和进项转出其他里面。

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快账用户6258 追问 2022-12-20 10:00

谢谢老师,那像我这次收了一年的设备运维费,但是我的成本票都没有回来,而且设备运维费我们也只运维了半年,这个收入要怎么确认,发票已开

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齐红老师 解答 2022-12-20 10:02

那你得全部都收入,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致的,提前暂估成本汇算清缴之前,发票需要到。

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快账用户6258 追问 2022-12-20 10:04

也就是开多少票,就得报多少增值税,不论成本票回来没有

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齐红老师 解答 2022-12-20 10:06

是的是的,是这么做的,是这么理解的。

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你好 那你就得开红字信息表 然后做转出 :借销售费用-电费 78.92贷进项税转出 78.92  然后收到红字发票做 :借 销售费用-电费 红字借银行存款  
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同学你好 增值税是不用计提的 附加税计提是 借税金及附加 贷应交税费
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