同学你好 对的 不可以抵扣
农产品发票的进项税额抵扣要求,是只有对方开具农产品免税发票我们才可以抵扣,如果开具的发票有税额是不是不能抵扣呢
老师,我昨天有问我们公司是一般纳税人企业,取得苗木的免税发票,是否可以抵扣进项税。您那边回复我可以,我想再问下,这个免税发票不是个人和个体户开具的,而是苗木公司,也可以抵扣吗?
老师,请问如果我们开具免税发票,对应的进项是不是不可以抵扣,软件企业的技术开发可以开具免税发票,那我们对应的进项是不是就不可以抵扣
老师,我们是一般纳税人,开具普票,进来的进项发票可以抵扣是不是
老师,对方企业非要让我们开免税发票,说是他们可以抵扣??他们是啥企业???还有我们那些项目可以开免税发票?
老师记账的时候进项税和发票进项税多记了0.7元怎么调整会计分录
老师,我想咨询一下,我们是粮食收购业,跟对方签订了,点价合同,商品出库,付给对方,但还没确认价格,对方预付给我们一部分资金,应该确认收入吗
进货65044,销售78088,但是库存用不完,还是按照正常做会计凭证,剩余库存有影响吗?库存我有进出库明细,软件版可以倒出来, 我进货做库存商品64387,退空箱657, 借库存商品65044 贷银行存款64387 其他应收款657 这样做是对的吗
老师, 请问工程建完后转入固资时, 可以把工程审价费也转入固资吗?
房租发票2024年12月底之前没有开过来,2025年2月左右才开,2024年房租预提费用,2024年所得税汇算可以税前扣除吗?
老师 我这边小规模在去年6月产生一笔148.52的增值税 但缴纳的时候产生了滞纳金 交的是152.38 有3.86是滞纳金 当时直接写的分录是 借:应交税费-应交增值税 152.38 贷:银行存款 152.38 在这个月修改成了借:利润分配-未分配利润 3.86 贷:应交税费3.86 请问这样是否合理
咨询一个分红的账务处理问题:老板张某实际控制A公司,A公司控股B公司,现在老板要求分红并缴纳个税,B公司拟分红100万,请问如果处理?是否可以B公司把100万分红上交给A公司,由A公司分配给控制人自然人,自然人股东再缴纳个税,还是说B公司分红的100万可以直接分配给自然人股东,谢谢
老师 公司来了一个退休的员工,签的劳务合同,每月工资6000元,不缴纳社保,我要怎么处理她的工资收入、她需要缴个税吗?
老师,过年给员工买的新年福利可以直接入管理费用福利费吗,不然还得拆开审报个税
老师,公司给项目员工租房大概3个月 入什么科目?
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢