您好,这样计算的哈 13%2B10*13%%2B1*13%-30*13%=10.53
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
南方家具公司为增值税一般纳税人。该公司2月发生以下经济业务: (1)外购用于生产家具的木材一批,全部价款已 付并验收入库。对方开具的增值税专用发票上注明的货款(不含增值税)为40万元。 (2)外购建筑涂料用于装饰公司办公楼,取得对方开具的增值税发票上注明的增值税税 额为9万元,已办理验收入库手续。 (3)进口生产家具用的辅助材料一批,关税完税价格8万元,已纳关税1万元。 (4)销售家具一批,开具普通发票注明销售额 92.8万元。 已知:该公司月初增值税进项税余额为零,增值税税率为13%。 要求:(计算结果以万元为单位,保留2位小数)
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
➊[问答题](15分)某家具生产公司为增值税-般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)外购板材用于生产家具,取得专用发票,发票上注明不含税售价为40万元。(2)领取本来用于生产家具的涂料用于装饰职工食堂,该批涂料账面价值为1万。(3)领取自产家具用于奖励员工,该批家具近期平均不含税售价为10万。(4)销售家具一批,取得含税收入113万元。要求:计算该公司6月份应纳增值税。需要计算过程
老师,请问一下集团公司下属有几家子公司,研发人员劳动合同签在A公司,由A公司发工资,但是该人员同时参与A BC三家子公司的研发项目,那人员的费用应该怎么进行加计扣除呢?
老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改
来个比较会调资产负债表的老师,调的不明显的方式,降低资产负债率,比如什么增加,什么降低,比如存货增加用什么去对冲
工商年报税金总额包含水利基金吗
其余80万的职工薪资也要计入成本吗?
一、MX公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,该公司6月份发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:■(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
老师,计算企业所得税应纳税所得额时不论一般纳税人还是小规模纳税人,增值税都不允许扣除吗
老师熟悉账无忧这个财务软件吗?是不是所有的做账都是智能导入数据做的啊?不太会怎么操作
老师,大病医疗每月扣款15元要填写在个税app 里能扣除的基本医疗险里吗?
库存商品10万怎样借贷记账法记账