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4.根据资料(3),下列各项中,甲公司递延所得税的相关会计处理表述正确的是()。A.借记“所得税费用”科目1万元B.借记“递延所得税负债”科目1万元C.贷记“递延所得税负债”科目1万元D.贷记“递延所得税资产”科目1万元5.根据全部资料,甲公司2019年实现的净利润是()万元。A.143B.141C.109D.107

2022-12-16 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-16 16:17

你好,你这个业务不全的。

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齐红老师 解答 2022-12-16 16:17

你好 提供的数据不全。

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你好,你这个业务不全的。
2022-12-16
具体的发生了什么业务的。
2022-12-16
您好,把完整的题干发过来吧
2022-12-16
你好请把第一个题目的选项完整发一下
2022-07-13
同学您好,答案选ab。递延所得税负债增加10万元,所以是借所得税费用 10贷递延所得税负债,递延所得税资产增加5万元,借递延所得税资产5 贷所得税费用5,所得税费用为900*0.25=225 借所得税费用225 贷应交税费225。所得税费用影响总金额是230万元
2022-12-14
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