同学你好 是什么单位呢
老师你好,我个体户是退役军人2018年注册的,只开具增值税专用发票,请问申报增值税时,针对“增值税减免申报明细表“那里应该如何填写啊,我们第三季度的销售收入为193525.77,,以下是我填写的数据,麻烦你看看对不对
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师,请问下关于重点人群减免税补贴直接填报增值税申报减免税申报明细表中的数据,应该如何入账,计入到什么科目中?
老师,我这边去年第二季度,增值税普票电子普票免税,当时申报时候忘记在增值税减免税申报明细表中把免税填上去,我这边更正申报,在增值税减免税申报明细表中是不是在免税性质代码及名称里面选择对应的免税代码,然后把免税增值税数据填上去,例如我们不含税销售额是617183,增值税18515.49,是不是在这个免税明细表中填写18515.49。如果是的话,免税性质代码应该选什么,老师
关于小规模纳税企业第1季度增值税申报表的填报问题,普票开票金额为181732.8元,利润表季报中营业收入的金额为3187708.36元(该数据中包含的无票收入金额为3005975.56元),请问根据以上数据如何填报增值税申报表的主表?此外,需要填写减免税申报表吗?
老师请问资产模块怎么使用啊,感觉好复杂,录进去会自动折旧吗?
老师,我们本来持有A公司的股权,并实际缴纳50万,后转让给B公司,B公司无法支付这部分股权,请问我记入营业外支出,需要什么查资料?有的话发一下模版
老板将个人的车过户给公司,需要哪些费用,还有流程是什么
纯外贸企业,A工厂的货12月已经拉走出货,票未到,暂估分录,借:库存商品 贷:应付账款-A工厂,还是贷:应付账款-暂估入库?
可以更正以前年度的所得税汇算清缴报表吗
老师,暂估的费用汇算清缴如果我在4月份就申报了,5月份票来了可以不用调增吧?
老师,我们本来持有A公司的股权,并实际缴纳50万,后转让给B公司,B公司无法支付这部分股权,请问我记入营业外支出,需要什么查资料?
公司账务交给第三方,现在公司给税务局摇号列入风险管理,查到进项大,少报收入,该怎么处理
b.c公司共同经营一个项目,在a公司运作(a不占股),b投资13万,c公司投资15万,投资用于支付货款。现在净利润为-50万,收入150万,费用发生100万(b公司支付80万,c公司支付20万),现清算利润,按五五分计算盈亏。 1.b应承担的亏损=50万/2=25万-13万=12万 c应承担的亏损=50万/2=25万-15万=10万 计算是否正确 2.各公司支付的费用是否要计算在投资款里,理由是什么?
老师,你好,请问这道题第10小问,向税务机关自行申报的消费税为什么没有抵扣第3小问委托加工的消费税,葡萄酒的消费税是可以抵扣的呀,但是标答没有抵扣,请问为什么?
一般的有限责任公司,民营企业
同学你好 计入收入就可以了
计入营业外收入补贴吗
同学你好 对的 计入营业外收入补助收入
好的,谢谢
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